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  • 開遠(yuǎn)市民政局
  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01274
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    開遠(yuǎn)市人民政府
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-07-17
  • 時(shí)效性
    有效

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2022年度部門決算報(bào)告

監(jiān)督索引號(hào)53250200231400101000 
開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院概況

一、主要職能

(一)主要職能

主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng),收養(yǎng)社會(huì)棄嬰、孤兒,接收供養(yǎng)孤寡重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象,同時(shí)履行中心敬老院職能,承擔(dān)靈泉和樂白道兩個(gè)城區(qū)街道辦事處特困人員供養(yǎng);承辦上級(jí)和市民政局交辦的其他任務(wù)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來,緊緊圍繞為孤寡老人、孤殘兒童服務(wù)這個(gè)中心,以奉愛溫家、楊孝育小、和諧進(jìn)上的院訓(xùn)為宗旨開展院內(nèi)的各項(xiàng)工作。全心全意為孤老、殘、幼人員服務(wù),保障好五保休養(yǎng)人員、孤殘兒童的合法權(quán)益。截至12月,在院休養(yǎng)老人57名、其中特困人員54名。全院干部職工平等對(duì)待每一位休養(yǎng)人員,精心護(hù)理,繼續(xù)實(shí)施賓館式服務(wù),醫(yī)院式護(hù)理的服務(wù)宗旨。保障好五保休養(yǎng)老人的合法權(quán)益,及時(shí)醫(yī)治五保人員。加強(qiáng)與醫(yī)務(wù)人員和老人親屬的聯(lián)系,及時(shí)處置突發(fā)性狀況,避免了責(zé)任事故的發(fā)生。孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)工作促進(jìn)我市兒童福利事業(yè)健康有序發(fā)展,更好的發(fā)揮社會(huì)兜底保障職能作用,截至12月在院孤殘兒童2名其中學(xué)齡兒童2名。全面貫徹落實(shí)黨中央、省、州、市級(jí)局機(jī)關(guān)有關(guān)疫情防控的相關(guān)要求。組織全院職工學(xué)習(xí)疫情防控的相關(guān)政策和要求,做好疫情防控常態(tài)化工作管理。根據(jù)福利院工作實(shí)際,安全管理工作實(shí)行三級(jí)安全檢查制;院領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé),院內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人每周對(duì)本部門例行檢查,各部門當(dāng)班工作人員嚴(yán)格做到日常巡查、并按規(guī)定做好相關(guān)記錄。我院安全管理工作主要分四大塊,在日常工作中分類進(jìn)行排查和整治,做到不留死角、不留隱患。在今后的工作中我院更進(jìn)一步健全、落實(shí)內(nèi)抓管理,外樹形象,為老人兒童辦好事、做實(shí)事、解難事。極力壓縮辦公經(jīng)費(fèi),將有限的經(jīng)費(fèi)投入到改善老人、兒童生活環(huán)境和提高生活質(zhì)量方面。引導(dǎo)干部職工恪守本職,立足實(shí)際、腳踏實(shí)地、愛崗敬業(yè),全院職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí),強(qiáng)化愛心、耐心、責(zé)任心,使福利院的工作更規(guī)范化、制度化。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市民政局所屬全額供給事業(yè)單位,共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:總務(wù)部社工部財(cái)務(wù)室醫(yī)療康復(fù)部兒童部老年部。我單位無所屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1.事業(yè)單位:開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2022年末實(shí)有人員編制18人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制18人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員18人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人(離休0人,退休9人)。

實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

(詳見附件)

1、本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2、本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2022年度收入合計(jì)3,071,257.98元。其中:財(cái)政撥款收入3,071,257.98元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加112,078.77元,增長3.79%。其中:財(cái)政撥款收入增加112,078.77元,增長3.79%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元;事業(yè)收入0.00元;經(jīng)營收入0.00元;附屬單位上繳收入0.00元;其他收入0.00元,主要原因是本年度增加了項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2022年度支出合計(jì)3,071,257.98元。其中:基本支出2,780,792.72元,占總支出的90.54%;項(xiàng)目支出290,465.26元,占總支出的9.46%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加112,078.77元,增長3.79%。其中:基本支出減少178,386.49元,下降6.03%;項(xiàng)目支出增加290,465.26元,增長100%;上繳上級(jí)支出0.00元;經(jīng)營支出0.00元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)支出增減幅度不大,主要是本年度兒童福利集中供養(yǎng)兒童生活經(jīng)費(fèi)支出、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)支出、其他城市生活救助特困供養(yǎng)人員喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出由原來的基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出,2022年項(xiàng)目支出增加。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,780,792.72元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,703,729.52元,占基本支出的97.23%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)77,063.20元,占基本支出的2.77%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出290,465.26元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元;其他項(xiàng)目支出290,465.26元,其中:功能科目2081001兒童福利集中供養(yǎng)兒童生活經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出190,531.26元,2022年院內(nèi)集中養(yǎng)兒童人數(shù)25人,開展該項(xiàng)目工作直接或間接的對(duì)孤兒生活水平提高效益,保障集中供養(yǎng)孤兒基本生活費(fèi),促進(jìn)其成長,使其生活的更有尊嚴(yán),更好的融入社會(huì);功能科目2081006養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出97,934.00元,2022年院內(nèi)集中養(yǎng)老服務(wù)人數(shù)54人,開展該項(xiàng)目工作有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)職能作用效果明顯,引導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不斷提升服務(wù)質(zhì)量,激活社會(huì)力量,實(shí)現(xiàn)以老惠民、以老促需、以老促變、以老促產(chǎn);支出功能科目2082501其他城市生活救助特困供養(yǎng)人員喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2,000.00元,2022年完成特困供養(yǎng)人員喪葬服務(wù)1人,有效為發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)職能作用效果明顯,保障城鄉(xiāng)特困人員喪葬服務(wù)工作,助推我市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,071,257.98元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加112,078.77元,增長3.79%,主要原因是本年度增加了項(xiàng)目收入。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2,616,159.32元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.18%。其中:用于基本支出2,325,694.06(其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2,248,630.86元、公用經(jīng)費(fèi)支出77,063.20);用于項(xiàng)目支出290,465.26元。

  9.衛(wèi)生健康(類)支出220,018.66元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.16%。其中:用于在職職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)金支137,231.21元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出82,787.45元。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出235,080.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.65%。主要用于在職職工住房保障住房公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為129,000.00元,支出決算為13,268.00元,完成年初預(yù)算的10.2%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,268.00元,占總支出決算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為129,000.00元,支出決算為13,268.00元,完成年初預(yù)算的10.2%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,268.00元,完成年初預(yù)算的15.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是本年度無因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)節(jié)約計(jì)劃支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少732.00元,下降5.23%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少732.00元,下降5.23%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,下降0.00%2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:一是本年度無因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)節(jié)約計(jì)劃支出。

 () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13,268.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障福利院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長0.00%

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20221231日,開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門資產(chǎn)總額35,052,525.51元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,573,088.11元,固定資產(chǎn)22,080,317.81元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程11,399,118.59元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2,361,852.78元,其中固定資產(chǎn)減少754,574.60元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)19項(xiàng),賬面原值61,050.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋6,671.21平方米,賬面原值11,477,498.50元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入50,000.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院部門政府采購支出總額10,350.00元,其中:政府采購貨物支出10,350.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,350.00元,占政府采購支出總額的100.00%

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。


 聯(lián)系電話:0873-7222932             聯(lián)系人:朱俐燕


監(jiān)督索引號(hào)53250200231400101111


 



附件【開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院2022年決算公開表.xls