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  • 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
  • 索引號
    kysnyncj/2025-00001
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2025-02-14
  • 時(shí)效性
    有效

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53250200332601200000


開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年預(yù)算公開目錄


第一部分 開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表


第一部分 開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.動(dòng)物檢疫工作。依據(jù)《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》《動(dòng)物檢疫管理辦法》的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作,防控動(dòng)物疫病傳播,確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2.動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作。受主管級安排對全市動(dòng)物防疫相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)組織實(shí)施監(jiān)督指導(dǎo)。

3.動(dòng)物檢疫證、章、標(biāo)志的發(fā)放與管理工作。負(fù)責(zé)全市各種動(dòng)物檢疫證明的征訂、發(fā)放和使用的管理及監(jiān)督;負(fù)責(zé)動(dòng)物檢疫驗(yàn)訖印章、檢疫檢驗(yàn)專用章的使用管理;負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫專用標(biāo)志監(jiān)制、發(fā)放、使用及監(jiān)督管理。

4.受主管局安排,對獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營及使用環(huán)節(jié)開展行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。

5.完成市委、市政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、檢疫組。

所屬單位0個(gè),我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位,無所屬單位。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.動(dòng)物檢疫工作。按照部門職責(zé),依法依規(guī)認(rèn)真組織全市的動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫監(jiān)管工作,特別是節(jié)假日期間的檢疫監(jiān)管工作,確保養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和畜禽產(chǎn)品安全。2025年預(yù)計(jì)開展動(dòng)物產(chǎn)地檢疫850萬頭(羽)以上,生豬屠宰檢疫6.5萬頭以上。同時(shí)積極向上級業(yè)務(wù)部門爭取將碑格鄉(xiāng)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)列為2025年動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目。

2.行業(yè)監(jiān)督管理工作。強(qiáng)化畜禽養(yǎng)殖、屠宰、飼料獸藥生產(chǎn)經(jīng)營等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度,督促引導(dǎo)其規(guī)范安全地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),確保動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全。督促生產(chǎn)經(jīng)營主體落實(shí)安全生產(chǎn)措施,避免發(fā)生安全生產(chǎn)事故的。2025年預(yù)計(jì)檢查畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體200家次以上。

3.加強(qiáng)檢疫監(jiān)管對象宣傳引導(dǎo),提高思想意識(shí)。充分利用日常監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治行動(dòng)及集中培訓(xùn)等契機(jī),采取口頭宣傳及發(fā)放(粘貼)宣傳資料等方式,加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)和政策的宣傳引導(dǎo),逐步提高生產(chǎn)經(jīng)營主體的法制意識(shí)及責(zé)任意識(shí),引導(dǎo)他們依法依規(guī)、規(guī)范安全地開展畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。2025年預(yù)計(jì)開展獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營主體宣傳指導(dǎo)450人次以上。

4.病死畜禽無害化處理收集工作。進(jìn)一步總結(jié)提升羊街、小龍?zhí)丁⒈袢齻€(gè)無害化處理收集點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)行的成功經(jīng)驗(yàn),鞏固近年來病死畜禽無害化處理收集工作取得的成效。進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),力爭在新的一年里無害化處理收集體系建設(shè)在其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)能有新的突破。2025年全市預(yù)計(jì)收集病死畜禽3.5萬頭以上。

以上業(yè)務(wù)工作的有序開展,為防控動(dòng)物疫病傳播,保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn),取得了一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制18人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人,其中:財(cái)政全額保障18人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。

車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛,無超編情況。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,773,634.13元,其中:一般公共預(yù)算3,773,634.13元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

與上年部門財(cái)務(wù)收入3,515,969.99元對比增加了257,664.14元,增加7.33%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)隨著繳費(fèi)基數(shù)增加而增加。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3,773,634.13元,其中:本年收入3,773,634.13元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,773,634.13元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年財(cái)政撥款收入3,515,969.99元對比增加了257,664.14元,增加7.33%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)隨著繳費(fèi)基數(shù)增加而增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3,773,634.13元。財(cái)政撥款安排支出3,773,634.13元,其中:基本支出3,603,634.13元,與上年3,345,969.99元對比增加了257,664.14元,增加7.70%,主要原因分析2024年年末在職職工較上年有所增加,人員經(jīng)費(fèi)、工資福利、日常經(jīng)費(fèi)隨人員的變化而增加;項(xiàng)目支出170,000.00元,與上年170,000.00元對比無增減。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208(類)05(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為6,600.00元,主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2.208(類)05(款)05(項(xiàng))機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為331,694.15元,主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.210(類)11(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為171,488.81元,主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4.210(類)11(款)03(項(xiàng))公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2025年預(yù)算數(shù)為138,288.98元,主要用于事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

5.210(類)11(款)99(項(xiàng))其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為6,219.27元,主要用于單位承擔(dān)的事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

6.213(類)01(款)04(項(xiàng))事業(yè)運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為2,689,556.31元,主要用于事業(yè)在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

7.213(類)01(款)08(項(xiàng))病蟲害控制2025年預(yù)算數(shù)為170,000.00元,主要用于2025年動(dòng)物檢疫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

8.221(類)02(款)01(項(xiàng))住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為259,786.61元,主要用于事業(yè)在職人員住房公積金支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301(類)01(款)基本工資851,628.00元(其中:基本支出851,628.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

2.301(類)02(款)津貼補(bǔ)貼150,900.00元(其中:基本支出150,900.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

3.301(類)03(款)獎(jiǎng)金70,969.00元(其中:基本支出70,969.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

4.301(類)07(款)績效工資1,250,715.00元(其中:基本支出1,250,715.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

5.301(類)08(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)331,694.15元(其中:基本支出331,694.15元,項(xiàng)目支出0.00元)。

6.301(類)10(款)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)166,989.81元(其中:基本支出166,989.81元,項(xiàng)目支出0.00元)。

7.301(類)11(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)138,288.98元(其中:基本支出138,288.98元,項(xiàng)目支出0.00元)。

8.301(類)12(款)其他社會(huì)保障繳費(fèi)20,730.89元(其中:基本支出20,730.89元,項(xiàng)目支出0.00元)。

9.301(類)13(款)住房公積金259,786.61元(其中:基本支出259,786.61元,項(xiàng)目支出0.00元)。

10.301(類)99(款)其他工資福利支出256,015.69元(其中:基本支出256,015.69元,項(xiàng)目支出0.00元)。

11.302(類)01(款)辦公費(fèi)71,000.00元(其中:基本支出26,000.00元,項(xiàng)目支出45,000.00元)。

12.302(類)11(款)差旅費(fèi)21,000.00元(其中:基本支出0.00元,項(xiàng)目支出21,000.00元)。

13.302(類)16(款)培訓(xùn)費(fèi)1,080.00元(其中:基本支出1,080.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

14.302(類)18(款)專用材料費(fèi)24,000.00元(其中:基本支出0.00元,項(xiàng)目支出24,000.00元)。

15.302(類)26(款)勞務(wù)費(fèi)80,000.00元(其中:基本支出0.00元,項(xiàng)目支出80,000.00元)。

16.302(類)28(款)工會(huì)經(jīng)費(fèi)50,737.00元(其中:基本支出50,737.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

17.302(類)31(款)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17,000.00元(其中:基本支出17,000.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

18.302(類)99(款)其他商品和服務(wù)支出6,600.00元(其中:基本支出6,600.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

19.303(類)07(款)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4,499.00元(其中:基本支出4,499.00元,項(xiàng)目支出0.00元)。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

我部門無中央配套事項(xiàng)。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目3個(gè),政府采購預(yù)算總額13,500.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17,000.00元,較上年減少55,300.00元,下降76.49%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年減少0.00元,下降0%,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

增減變化原因:與2024年預(yù)算相比無變化。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年減少23,000.00元,下降100%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

增減變化原因:我單位嚴(yán)格執(zhí)行各級制定的公務(wù)接待相關(guān)管理規(guī)定,按照厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17,000.00元,較上年減少32,300.00元,下降65.52%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,較上年減少0.00元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17,000.00元,較上年減少32,300.00元,下降65.52%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因:堅(jiān)持厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總量及分項(xiàng),確保2025年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年只減不增。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所本級項(xiàng)目共有1項(xiàng):動(dòng)物檢疫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo):加強(qiáng)動(dòng)物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo),依法依規(guī)組織開展全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作,防控動(dòng)物疫病傳播,保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全,確保規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)產(chǎn)地檢疫申報(bào)檢疫率100%;加強(qiáng)獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品生產(chǎn)經(jīng)營及使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo),從源頭上保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.預(yù)算:指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃,如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2.一般公共預(yù)算:指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

3.財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4.三公經(jīng)費(fèi):指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng);其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù):指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

6.基本支出:指部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指部門為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元,與上年對比無增減,主要原因分析:我單位為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額85,582.71元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,502.28元,固定資產(chǎn)79,710.43元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)4,370.00元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少41,368.21元,其中固定資產(chǎn)減少28,892.18元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。


第二部分 開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年部門預(yù)算表

(見附件)


一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表



  聯(lián)系人:馬瓊 聯(lián)系電話:0873-7222029


監(jiān)督索引號53250200332601200111



附件【開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
附件【開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所納入財(cái)政專戶管理情況.doc
附件【開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2025年預(yù)算公開表20250213043835661.xlsx