www亚洲影院,www亚洲中文|www亚洲中文字幕_www亚洲中文字幕

  • 開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局
  • 索引號(hào)
    000014348/2019-01392
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2019-05-16
  • 時(shí)效性
    有效

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53250200134300000

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算 

目錄

第一部分開遠(yuǎn)市安監(jiān)局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年部門預(yù)算情況說明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

四、基本支出預(yù)算情況說明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購(gòu)情況說明

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

 

第四部分名詞解釋

第一部分開遠(yuǎn)市安監(jiān)局概況

基本職能及主要工作

(一)基本職能

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局主要職責(zé)是:綜合監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)工作,具體負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局設(shè)有:辦公室、政策法規(guī)科、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行業(yè)安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室(開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心)、共7個(gè)科室和2個(gè)下屬事業(yè)單位(開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì))、(開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)技術(shù)中心)。

(三)主要工作

2019年全市安全生產(chǎn)工作的基本思路是:深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,牢固樹立安全發(fā)展理念,落實(shí)健全公共安全體系,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,加大監(jiān)管執(zhí)法力度,狠抓事故隱患排查治理,全力推動(dòng)安全生產(chǎn)工作上水平,嚴(yán)防各類事故發(fā)生,堅(jiān)決遏制重特大事故,確保全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

部門預(yù)算編制情況

2019年,我局根據(jù)全市2019年部門預(yù)算的編制要求,以2018年的收支結(jié)算為依據(jù),結(jié)合我局的實(shí)際情況認(rèn)真編制2019年部門預(yù)算。按照“量入為出、量財(cái)辦事、收支平衡”的原則,通過反復(fù)測(cè)算,充分考慮增資等各方面因素的變動(dòng)情況,安排全年預(yù)算收入4,589,992.22元,預(yù)算支出4,589,992.22元,收支相抵平衡。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè),其中:財(cái)政全供給單位2個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè),非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的部門共2個(gè),分別是開遠(yuǎn)市安監(jiān)局(含下屬事業(yè)開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì))、開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)技術(shù)中心(事業(yè))。

截止20191月統(tǒng)計(jì),部門在職人員編制23人,其中:行政編制13人,事業(yè)編制15人。在職實(shí)有23人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)23人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。

 

第二部分開遠(yuǎn)市安監(jiān)局(單位)

2019年部門預(yù)算表

(附件14張表)

第三部分開遠(yuǎn)市安監(jiān)局(單位)

2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局(單位)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算459萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為459萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款459萬元,本級(jí)財(cái)力收入444萬元,占總收入的96.73%;執(zhí)法辦案補(bǔ)助15萬元,占總收入的3.27%2019年本年收入與上年對(duì)比增加24.85萬元,增加5.72%財(cái)政撥款預(yù)算總收入增加的主要原因分析:本級(jí)財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)增多故財(cái)政撥款預(yù)算總收入增加。

財(cái)政撥款預(yù)算總支出為459萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出43.38萬元,占總支出的9.45%,衛(wèi)生健康支出18.02萬元,占總支出的3.93%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出397.60萬元,占總支出的86.62%財(cái)政撥款支出預(yù)算與上年對(duì)比增加24.85萬元,財(cái)政撥款預(yù)算總收入增加的主要原因分析:本級(jí)財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)增多故財(cái)政撥款預(yù)算總收入增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

(一)一般公共預(yù)算支出情況

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出459萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加24.85萬元,其中基本支434萬元,項(xiàng)目支出25萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.2240101行政運(yùn)行)2019年預(yù)算數(shù)為297.19萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加132.54萬元。其中:2019年基本支出較2018年增加132.54萬元,主要是2019年工資福利支出較上年增加132.54萬元。

2. 2240102一般行政管理事務(wù)) 2019年預(yù)算數(shù)為20萬元(項(xiàng)目支出),較上年執(zhí)行數(shù)減少14.85萬元。其中:2019年項(xiàng)目支出中減少了安全生產(chǎn)工作保障日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)14.85萬元的預(yù)算支出。

3. 2240103機(jī)關(guān)服務(wù))2019年預(yù)算數(shù)為74.86萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加12.44萬元,其中:①基本支出較上年執(zhí)行數(shù)增加12.44萬元。②2019年項(xiàng)目支出較上年執(zhí)行數(shù)減少了安全生產(chǎn)工作保障日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)7.3萬元。

4. 2080501歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為3.36萬元(基本支出)較上年增加2.58萬元,主要原因是①退休人員退休費(fèi)預(yù)算支出有所增加,②2019年新增退休人員。

5. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為37萬元(基本支出)較上年增加0.29萬元,主要是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較2018年有所增加。

6. 2101101行政單位醫(yī)療)2019年預(yù)算數(shù)為10.59萬元,較上年執(zhí)行減少0.86萬元,主要是2019年退休人員增加行政單位醫(yī)療支出有所減少。

7. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療)2018年預(yù)算數(shù)為7.44萬元,較上年執(zhí)行增加1.43萬元,主要是2019年事業(yè)單位醫(yī)療支出有所增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)459萬元。

政府預(yù)算支出459萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出399.74萬元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出55.93萬元,其中:基本支出30.93萬元,項(xiàng)目支出25萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.33萬元。

部門預(yù)算支出459萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出399.74萬元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出55.93萬元,其中:基本支出30.93萬元,項(xiàng)目支出25萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.33萬元。

四、部門基本支出情況說明

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年基本支出434萬元,財(cái)政撥款434萬元,其中一般公共預(yù)算434萬元,本級(jí)財(cái)力安排419萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助15萬元明細(xì)如下:

工資福利支出399.74萬元,主要包括:基本工資79.81萬元、津貼補(bǔ)貼96.92萬元、獎(jiǎng)金6.65萬元、績(jī)效工資41.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.02萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.99萬元、住房公積金23萬元,其他工資福利支出93.49萬元。

商品和服務(wù)支出30.93萬元,主要包括:辦公費(fèi)15.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.12萬元、其他交通費(fèi)用12.60萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.33萬元,主要包括:退休費(fèi)3.30萬元,生活補(bǔ)助費(fèi)0.03萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年收支總預(yù)算459萬元。預(yù)算收入共459萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款收入459萬元;預(yù)算支出共459萬元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出43.33萬元、衛(wèi)生健康支出18.02萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出397.60萬元。

七、預(yù)算單位收入情況

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年收入預(yù)算459萬元,具體明細(xì)如下:

  1. 2240101款(行政運(yùn)行)2019年收入預(yù)算數(shù)為312.18萬元,占總收入的68.01%2019年基本支出較2018年增加147.53萬元,主要是2019年工資福利支出較上年增加147.53萬元。

  1. 2240101款(一般行政管理事務(wù))2019年收入預(yù)算數(shù)為20萬元,占總收入的4.36%,較上年執(zhí)行數(shù)減少11.85萬元。其中:2019年項(xiàng)目支出中減少了安全生產(chǎn)工作保障日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)11.85萬元。

  2. 2240103(機(jī)關(guān)服務(wù))2019年收入預(yù)算數(shù)為65.42萬元,占總收入的14.25%2019年基本支出較2018年增加3萬元,主要是2019年工資福利支出較上年增加3萬元。

  3. 2080501款(歸口管理的行政單位離退休)2019年收入預(yù)算數(shù)為3.36萬元,占總收入的0.73%,較上年增加2.57萬元,主要是退休人員退休費(fèi)預(yù)算支出有所增加。

  4. 2080505款(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)2019年收入預(yù)算數(shù)為37萬元,占總收入8.06%,較上年增加0.29萬元,主要是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較2018年有所增加。

  5. 2101101款(行政單位醫(yī)療)2019年收入預(yù)算數(shù)為10.59萬元,占總收入2.31%,較上年減少0.86萬元,主要是2019年行政單位醫(yī)療支出較2018年有所減少。

  6. 2101102款(事業(yè)單位醫(yī)療)2019年預(yù)算數(shù)為7.43萬元,占總收入的1.62%,較上年增加1.42萬元,主要是2019年事業(yè)單位醫(yī)療支出有所增加。

八、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出459萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出459萬元,其中,基本支出434萬元,項(xiàng)目支出25萬元。

(一)部門支出按功能科目分類情況具體明細(xì)如下:

1.2240101款(行政運(yùn)行)預(yù)算支出312.18萬元,為基本支出。

2.2240102款(一般行政管理事務(wù))預(yù)算支出20萬元,其中:項(xiàng)目支出為20萬元。

3.2240103款(機(jī)關(guān)服務(wù))預(yù)算支出65.42萬元,其中:基本支出為60.42萬元,項(xiàng)目支出為5萬元。

4.2080501款(歸口管理的行政單位離退休)預(yù)算支出3.36萬元,為基本支出。

5.2080505款(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)預(yù)算支出37萬元,為基本支出。

6.2101101款(行政單位醫(yī)療)預(yù)算支出10.59萬元,為基本支出。

7.2101102款(事業(yè)單位醫(yī)療)預(yù)算支出為7.43萬元,為基本支出。

(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.2240101款(行政運(yùn)行)2019年基本支出312.18萬元較2018年增加147.53萬元,主要是2019年工資福利支出較上年增加147.53萬元。

2.2240102款(一般行政管理事務(wù))2019年項(xiàng)目支出20萬元,與2018年相比減少11.85萬元。

3.2240103款(機(jī)關(guān)服務(wù))2019年預(yù)算支出65.42萬元,其中:基本支出為60.42萬元,項(xiàng)目支出為5萬元,與2018年相比項(xiàng)目支出減少7.3萬元。。

4.2080501款(歸口管理的行政單位離退休)2019年預(yù)算數(shù)為3.36萬元(基本支出),較上年增加2.57萬元,主要是退休人員退休費(fèi)預(yù)算支出有所增加。

5.2080505款(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)2019年預(yù)算數(shù)為37萬元(基本支出),較上年增加0.29萬元,主要是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較2018年有所增加。

6.2101101款(行政單位醫(yī)療)2019年預(yù)算數(shù)為10.59萬元(基本支出)較上年減少0.86萬元,主要是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)支出有所減少。

7. 2101102款(事業(yè)單位醫(yī)療)2019年預(yù)算數(shù)為7.43萬元(基本支出),較上年增加1.42萬元,主要是2019年事業(yè)單位醫(yī)療支出有所增加。

(三)預(yù)算收支增減變化情況說明

1. 2240102款(一般行政管理事務(wù))2019年預(yù)算數(shù)為20萬元(項(xiàng)目支出),與2018年相比減少了安全生產(chǎn)工作保障日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)11.85萬元。

2.2240103款(機(jī)關(guān)服務(wù))2019年預(yù)算數(shù)為65.42萬元,其中:基本支出為60.42萬元,項(xiàng)目支出為5萬元,與2018年相比項(xiàng)目支出減少7.3萬元。。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.5萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少7.5萬元,下降53.57%減少的主要原因是:2018年已進(jìn)行的公務(wù)用車改革,我局原有4輛車,公車改革后留用3輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

2019年開遠(yuǎn)市安監(jiān)局因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,與上年相比無變化。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年開遠(yuǎn)市安監(jiān)局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年相比無變化;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,與上年相比減少5萬元,下降55.56%,主要用于保障礦山巡查、煤礦安全檢查、打擊非法私挖亂采等工作,所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年度,開遠(yuǎn)市安監(jiān)局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

(三)公務(wù)接待費(fèi)

2019年開遠(yuǎn)市安監(jiān)局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬元,比2018年預(yù)算減少2.5萬元,下降50%。主要用于主要用于接待中央、省州督查檢查組發(fā)生的接待支出。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4項(xiàng),采購(gòu)預(yù)算資金3.5萬元。其中:支出類型項(xiàng)目支出,數(shù)量4,金額3.5萬元。政府采購(gòu)方式:政府集中采購(gòu)和部門集中采購(gòu),資金來源為:本級(jí)財(cái)力安排。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年政府購(gòu)買服務(wù)2項(xiàng),預(yù)算總額4萬元,其中:項(xiàng)目支出,數(shù)量2,金額4萬元,購(gòu)買方式:?jiǎn)我粊碓床少?gòu)1萬元,承接主體:社會(huì)組織和企業(yè)(機(jī)構(gòu)),購(gòu)買內(nèi)容:安全生產(chǎn)隱患排查專家服務(wù)和安全生產(chǎn)法宣傳單印制,委托來源采購(gòu)3萬元,購(gòu)買內(nèi)容:法律顧問。資金來源為:本級(jí)財(cái)力安排

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20181231日,開遠(yuǎn)市安監(jiān)局(單位)國(guó)有資產(chǎn)總額247.5萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)173.55萬元,固定資產(chǎn)73.95萬元。

  1. 其他公開信息

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算434萬元,主要用于保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、汽然費(fèi)等的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加47萬元,增減變動(dòng)主要原因:人員工資增加及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2019年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有2項(xiàng),其中:

1)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,三級(jí)指標(biāo),指標(biāo)值100%,績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源:根據(jù)20121018日中共開遠(yuǎn)市委專題會(huì)議紀(jì)要(7)建立明確責(zé)任、全額保障的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi),保障標(biāo)準(zhǔn)20500/.年。

2)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi)(安技中心)項(xiàng)目,三級(jí)指標(biāo),指標(biāo)值100%,績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源:根據(jù)20121018日中共開遠(yuǎn)市委專題會(huì)議紀(jì)要(7)建立明確責(zé)任、全額保障的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi),保障標(biāo)準(zhǔn)20500/.年。

(三)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng),其中:0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo),指標(biāo)值0,績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源:無。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出:

為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  1. 項(xiàng)目支出

為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。

五、轉(zhuǎn)移支付

是政府間的一種補(bǔ)助。它是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ),以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨,而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。

 

 聯(lián)系電話:  0873-7223892                 聯(lián)系人:木林華

 

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2019514

監(jiān)督索引號(hào)53250200134300111



附件【預(yù)算公開安監(jiān)局450_2019051408400820190516024423546.xls