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  • 公示公告
  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01699
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-28
  • 時(shí)效性
    有效

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年度部門(mén)決算

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)有關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

2、制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

3、向開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府書(shū)記、市長(zhǎng)提出年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府委托向開(kāi)遠(yuǎn)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

4、直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。

1)市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,市級(jí)各部門(mén)(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。

2)鄉(xiāng)級(jí)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支,中央、省、州財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。

3)市屬事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的(財(cái)政)財(cái)務(wù)收支。

4)市級(jí)投資和以市級(jí)投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

5)市屬?lài)?guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府規(guī)定的市屬?lài)?guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

6)市級(jí)政府部門(mén)和其他單位受開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

7)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

8)法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。  

5、按照規(guī)定對(duì)市管干部及依法屬于開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

6、組織實(shí)施對(duì)國(guó)家和省、州財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與市級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7、依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處有關(guān)重大案件。

8、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的有關(guān)審計(jì)報(bào)告。

9、依法通過(guò)適當(dāng)方式組織審計(jì)市屬?lài)?guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

10、組織開(kāi)展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流合作,推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用,組織建設(shè)審計(jì)信息系統(tǒng)。

11、承辦開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。行政審批項(xiàng)目,以開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年主要工作任務(wù):繼續(xù)貫徹落實(shí)黨的各大精神,依法履行審計(jì)職責(zé),加大審計(jì)力度,創(chuàng)新審計(jì)方式,提高審計(jì)效率,對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等政策措施落實(shí)情況,以及公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì),促進(jìn)開(kāi)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。貫徹落實(shí)審計(jì)改革政策,確保改革任務(wù)順利完成。積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排和我局自行組織實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),打造高效、務(wù)實(shí)、清廉的審計(jì)隊(duì)伍。

二、部門(mén)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局是開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府組成單位,為正科級(jí),開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)委員會(huì)辦公室設(shè)在開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局。開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和市委審計(jì)委員會(huì)辦公室秘書(shū)科,具體是:辦公室、法規(guī)科、財(cái)政審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科。所屬單位1個(gè)分別是:

1.開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局投資審計(jì)中心

(二)決算單位構(gòu)成

納入開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:

1.開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局

(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年末實(shí)有人員編制24人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制7人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員16人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人(離休0人,退休17人)。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年度收入合計(jì)6,412,010.04元。其中:財(cái)政撥款收入5,533,843.84元,占總收入的86.30%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入878,166.20元,占總收入的13.70%。與上年相比收入合計(jì)減少584,231.10,下降8.35%。其中財(cái)政撥款收入增加702,348.50增長(zhǎng)14.54%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入減少1,286,579.60,下降59.43%主要原因:財(cái)政撥款收入增加的原因是審計(jì)機(jī)關(guān)在職人員較上年增加,且在職人員正常薪級(jí)工資增加及職務(wù)職級(jí)的晉升導(dǎo)致的人員工資福利支出和相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加;其他收入減少的原因地方財(cái)政補(bǔ)助審計(jì)工作及投資審計(jì)經(jīng)費(fèi),因地方政府安排審計(jì)任務(wù)變化而正常減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年度支出合計(jì)5,977,188.34元。其中:基本支出4,525,205.04元,占總支出的75.71%;項(xiàng)目支出1,451,983.30元,占總支出的24.29%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少1,314,230.20元,下降18.02%。其中基本支出增加533,631.16增長(zhǎng)13.37%;項(xiàng)目支出減少1,847,861.36,下降56.00%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因基本支出增加的主要原因是審計(jì)機(jī)關(guān)在職人員較上年增加,且審計(jì)機(jī)關(guān)在職人員正常薪級(jí)工資增加及職務(wù)職級(jí)的晉升導(dǎo)致的人員工資福利支出增加和相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出減少的主要原因是市級(jí)財(cái)政撥款支付委托中介審計(jì)減少了項(xiàng)目支出。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,525,205.04。其主要原因是在職人員正常晉升和部分人員職級(jí)變動(dòng)工資增加,新招錄人員工資支出增加等。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,995,655.04元,占基本支出的88.30%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)529,550.00元,占基本支出的11.70%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,451,983.30元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。較上年3,299,844.66元減少1,847,861.36,下降56.00%,主要原因分析其中:市級(jí)財(cái)政撥款支付委托中介審計(jì)費(fèi)減少了項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)項(xiàng)目支出1,052,116.35元,占項(xiàng)目支出72.46%,主要用于依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出;持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)項(xiàng)目支出154,366.95元,占項(xiàng)目支出10.63%,主要用于持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè),以審計(jì)精神立身,以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè),以自身建設(shè)立信;不斷加強(qiáng)審計(jì)能力建設(shè)項(xiàng)目支出245,500.00元,占項(xiàng)目支出16.91%,主要用于科技強(qiáng)審,加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè),不斷提升軟件和硬件方面的審計(jì)硬實(shí)力。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,553,113.84占本年支出合計(jì)的92.91%。比上年增加572,988.50元,增長(zhǎng)11.51%;主要原因審計(jì)機(jī)關(guān)在職人員較上年增加,且在職人員正常薪級(jí)工資增加及職務(wù)職級(jí)的晉升導(dǎo)致的人員工資福利支出增加和相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支4,520,690.42元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.41%。其中:行政運(yùn)行2,630,300.56元,主要用于我局審計(jì)機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出;審計(jì)業(yè)務(wù)812,940.00元,主要用于我局審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出;事業(yè)運(yùn)行739,731.06元,主要用于審計(jì)機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出;其他審計(jì)事務(wù)支出337,718.80元,主要用于審計(jì)機(jī)關(guān)除上述項(xiàng)目以外其他審計(jì)事務(wù)方面的支出;

2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出465,038.71元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.37%。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出339,832.48元,主要用于我局審計(jì)機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出125,206.23元,主要用于全審計(jì)機(jī)關(guān)職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出;

9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出266,940.71元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。其中:行政單位醫(yī)療132,069.63元,事業(yè)單位醫(yī)療50,400.00元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助81,020.35元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,450.73元,均用于我局審計(jì)機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等類(lèi)支出0.00占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

19.住房保障(類(lèi))支出300,444.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。其中住房公積金支出300,444.00元,主要用于我局審計(jì)機(jī)關(guān)職工住房公積金繳費(fèi)支出;

20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00支出決算為19,637.77完成年初預(yù)算的39.28%其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19,117.77元,占總支出決算的97.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算520.00元,占總支出決算的2.65%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算520.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元,支出決算為19,637.77元,完成年初預(yù)算的39.28%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19,117.77元,完成年初預(yù)算63.73%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為520.00元,完成年初預(yù)算的2.60%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府過(guò)“緊日子”要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,從嚴(yán)控制公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)等。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,034.48增長(zhǎng)44.36%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用 車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,340.48增長(zhǎng)62.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,306.00下降71.52%2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)增加的原因是審計(jì)項(xiàng)目增加,外派審計(jì)組參加審計(jì)項(xiàng)目工作用車(chē)次數(shù)增加導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長(zhǎng);公務(wù)接待費(fèi)決算減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府過(guò)“緊日子”要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,從嚴(yán)控制公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)外出所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級(jí)機(jī)關(guān)和其他縣市人員到我單位檢查、調(diào)研工作及交流學(xué)習(xí)、來(lái)訪等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出529,550.00元,比上年增加112,938.77元,增長(zhǎng)27.11%,主要原因是我局在職人員較上年增加,為新增人員新配置辦公設(shè)備,并對(duì)我局舊辦公設(shè)備進(jìn)行了批量更換,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局資產(chǎn)總額5,956,477.90元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)675,940.90元,固定資產(chǎn)5,276,737.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)3,800.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加586,334.78元,其中固定資產(chǎn)增加453,180.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元(國(guó)有資產(chǎn)使用情況表詳見(jiàn)附表)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局政府采購(gòu)支出總額424,780.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出424,780.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市審計(jì)局2022年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

審計(jì)業(yè)務(wù)是指審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,在法定職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。

其他審計(jì)事務(wù)是指審計(jì)機(jī)關(guān)在開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的其他有關(guān)工作或事項(xiàng)。



附件【2.xlsx
附件【3.xlsx
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